Посмотреть все новости

28 февраля Семинар “Оффшоры как инструмент налогового планирования”


05 Фев 2014 | Автор: Гестион | Количество просмотров 95

РУБРИКИ » Новости

28 февраля в Санкт-Петербурге пройдет семинар "Оффшоры как инструмент налогового планирования".
Ссылка на семинар


Семинар посвящен основной информации об оффшорных компаниях и способах их использования. В ходе семинара будут подробно рассмотрены основные юрисдикции и схемы, применяемые в международном налоговом планировании. Особое внимание будет уделено мерам по борьбе с оффшорами как в России, так и за рубежом.
Будут даны практические рекомендации по использованию оффшорных компаний для оптимизации налогообложения в РФ и ведения международного бизнеса. Рассмотрим основные часто задаваемые вопросы по использованию зарубежных компаний.

Программа семинара: 

Оффшорные компании в налоговом планировании:

  • Классические оффшорные юрисдикции на примере Британских Виргинских Островов, Белиза, Панамы, Сейшельских Островов и других.
  • "Черные списки" оффшорных зон в России и за рубежом.
  • Борьба с оффшорами: последние тенденции и ограничения, раскрытие информации о владельцах оффшорных компаний.
  • Сравнительные характеристики оффшорных юрисдикций.
  • Ежегодное обслуживание оффшорных компаний.

Применение компаний, не являющихся оффшорными, в международном налоговом планировании:

  • Низконалоговые юрисдикции (Эстония, Кипр, Мальта, Ирландия, Гонконг, Сингапур): особенности в сравнении с «классическими» оффшорами,
  • Использование престижных юрисдикций: Великобритания, Люксембург, Нидерланды и т.д. – в каких случаях это обоснованно?
  • Соглашения об избежании двойного налогообложения – моменты, на которые нужно обратить внимание.

Компании Кипра как инструмент налогового планирования:

  • Актуально ли применение компаний Кипра? Альтернативы кипрским компаниям.
  • Основные налоги на Кипре: налог на прибыль; налог на оборону, НДС.
  • Проведение аудита и сдача отчетности.
  • Изменения в соглашении об избежании двойного налогообложения между Кипром и РФ: последствия для российского бизнеса.

Владение зарубежными компаниям: номинальные директора и акционеры:

  • Номинальный сервис. «Подводные камни» при использовании номинального сервиса: инструменты контроля номинальных директоров и номинальных акционеров; лица, которым будут известны имена бенефициаров.
  • Акции на предъявителя: целесообразность применения.
  • Трасты и частные фонды (краткая характеристика).

Основные схемы применения зарубежных компаний:

  • Использование зарубежных компаний в импортной и экспортной деятельности.
  • Применение английских компаний в агентских схемах.
  • Партнерства Великобритании, Дании, Нидерландов во внешней торговле.
  • Финансирование через Кипр, Люксембург и Нидерланды (на примере займов и процентных выплат).
  • Выплата дивидендов нерезиденту.
  • Выплата лицензионных платежей (роялти) нерезиденту.
  • Схемы владения недвижимостью через иностранные юридические лица.

Работа с зарубежными банками:

  • Кризис кипрских банков: последствия и прогнозы развития. Текущая ситуация на примере Банка Кипра.
  • Обзор банков, предлагающих услуги по работе с зарубежными компаниями (Прибалтика, иные страны Европы, оффшорные банки).
  • Требования о раскрытии информации клиентом при открытии счета и работе с банком. Принцип "знай своего клиента".
  • Сохранение и раскрытие информации, составляющей банковскую тайну.

Особенности работы с иностранными компаниями в России, ограничения касательно оффшорных компаний:

  • Налогообложение (налог на прибыль, НДС) при перечислении платежей нерезиденту. Обязанности налогового агента.
  • Трансфертное ценообразование.
  • Применение соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных Россией.
  • Обоснованность налоговой выгоды. Основные налоговые риски при работе с нерезидентами.


Автор и ведущий: ГАЙДОВ Алексей Васильевич
Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Гестион». Является членом Палаты налоговых консультантов России. Регулярно выступает экспертом по вопросам международного налогообложения, автор многочисленных тематических статей по вопросам международного налогового планирования. 


Стоимость участия9900 рублей (раздаточные материалы, кофе-паузы и обед включены).

Место проведения: 
Отель Sokos Olympia Garden, Санкт-Петербург, Батайский пер., 3А (ст.м. "Технологический институт"), 2 этаж, конференц-зал "Белый кабинет"

Скидки на семинары:

  • При оплате не позднее, чем за 1 месяц до дня проведения семинара - 20%.
  • На участие второго и каждого последующего участника от компании - 20%.
  • Клиентам компании «Гестион» - 15%. Скидки не суммируются.

Рекомендуем другие статьи о налогах:

СПРАВОЧНИК НАЛОГОВЫХ

Оставь свой отзыв о налоговой!

        

Оставить комментарий (отзыв)

Это не спам.

Введите свой e-mail, чтобы получать оповещения о новых комментариях

-->


Карта сайта: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27